為加強干部監(jiān)督管理、規(guī)范內(nèi)控管理、實現(xiàn)內(nèi)部審計“全覆蓋”,近日,集團召開2022年部分子公司主要負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計進點會,集團財務(wù)總監(jiān)惠鵬出席會議。
會議傳達了對部分子公司主要負責(zé)人開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計的通知;被審計單位主要負責(zé)同志就任職以來履行經(jīng)濟責(zé)任情況作了述職報告并作表態(tài)發(fā)言。
會議強調(diào)
一是提高政治站位,充分認(rèn)識內(nèi)審工作重要性。強化內(nèi)審工作,是堅持從嚴(yán)治黨的內(nèi)在要求,是集團健康發(fā)展的迫切需要,是干事創(chuàng)業(yè)的有力保障。
二是明確審計重點,建立健全整改長效機制?!罢也「⒊鏊幏?、抓整改”,切實發(fā)揮“治已病、防未病”的作用。?
三是嚴(yán)肅審計紀(jì)律,確保內(nèi)審工作取得實效。切實做到依法審計、文明審計、廉潔審計。